Para realizar el cambio de gestión se debe tener las siguientes consideraciones
a) No deben existir procesos intermedios (depende del tipo de Empresa). Ejm. productos pendientes de entrega, procesos productivos intermedios, etc.
b) Realiza los ajustes contables correspondientes al cierre de gestión.
c) El sistema llevara al primer dia de la nueva gestión los saldos de:
– Asiento de apertura
– Saldos de inventarios
– Cuentas por cobrar Clientes
– Deudas por pagar Proveedores
Pasos para el cambio de gestión.
1 Verificar que no existan productos pendientes de entrega.
2 Parametrizar la cuenta de Resultados de la gestión (Resultados del ejercicio) en “Enlace Cuenta” .
3 Realizar la actualización de la UFV para las cuentas de Ingreso y Egreso (Opcional, coordinar con el departamento contable de su Empresa).
4 Generar Cambio de gestión.
Nota: Al realizar el cambio de gestión puede aparecer un txt que muestra la diferencia del modulo de Cuentas por cobrar y Deudas por pagar contra la parte contable.